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財務状況

2012(平成24)年度予算
1.収支予算の概要

I 資金収支予算

資金収支予算』(PDF)は、当該年度の諸活動に対応する収入及び支出の見積内容と資金収支の顛末を明らかにするものです。

 計算書類の主な科目説明はこちら


(単位:千円)
科  目 本年度
予算(A)
前年度
予算(B)
差異
(A-B)
前年度繰越支払資金 772,001 519,272 252,729




(1)学生生徒等納付金収入 3,558,510 3,534,658 23,852
(2)手数料収入 54,623 44,654 9,969
(3)寄付金収入 4,000 4,000 0
(4)補助金収入 683,316 752,920 △ 69,604
(5)資産運用収入 2,197 2,167 30
(6)事業収入 18,453 12,393 6,060
(7)雑収入 86,875 15,752 71,123
(8)借入金等収入 0 405,000 △ 405,000
(9)資産売却収入 0 0 0
(10)前受金収入 599,245 599,324 △ 79
(11)その他の収入 244,586 298,977 △ 54,391
(12)資金収入調整勘定 △ 671,397 △ 610,200 △ 61,197
収入合計 4,580,408 5,059,645 △ 479,237




(1)人件費支出 2,764,271 2,646,633 117,638
(2)教育研究経費支出 845,839 815,042 30,797
(3)管理経費支出 392,177 374,417 17,760
(4)借入金等利息支出 31,412 34,896 △ 3,484
(5)借入金等返済支出 117,520 317,560 △ 200,040
(6)施設関係支出 60,596 316,846 △ 256,250
(7)設備関係支出 82,922 66,724 16,198
(8)予備費 40,000 40,000 0
(9)資産運用支出 70,348 70,018 330
(10)その他の支出 307,400 284,550 22,850
(11)資金支出調整勘定 △ 153,200 △ 159,770 6,570
支出合計 4,559,285 4,806,916 △ 247,631
当年度収支過不足 21,123 252,729 △ 231,606
次年度繰越支払資金 793,124 772,001 21,123
注1:前年度予算は当初予算である。
注2:設置学校と学校法人間(法人部門経費配賦)の繰入支出と繰入収入は相殺している。

II 消費収支予算

学校法人会計基準の『消費収支予算書』(PDF)は、帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入と消費支出の均衡状況を表すものとしています。
ここでの説明は、帰属収入から消費支出を差引いた帰属収支差額から基本金組入額を差引く組み替えによる消費収支として表示し、その予算内訳が下表です。
経常的事業収支である帰属収支差額の均衡を重要視しています。

 計算書類の主な科目説明はこちら

 
(単位:千円、%)
科   目 大学 高校・中学校 法人 合計
金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比



(1)学生生徒等納付金 2,538,211 87.5 1,020,299 69.3 0 3,558,510 81.3
(2)手数料 44,433 1.5 10,190 0.7 0 54,623 1.2
(3)寄付金 2,100 0.1 5,600 0.4 0 7,700 0.2
(4)補助金 251,354 8.7 431,962 29.3 0 683,316 15.6
(5)資産運用収入 74 0.0 203 0.0 1,920 2,197 0.1
(6)資産売却差額 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0
(7)事業収入 18,453 0.6 0 0.0 0 18,453 0.4
(8)雑収入 45,616 1.6 4,100 0.3 150 49,866 1.1
帰属収入計 2,900,241 100.0 1,472,354 100.0 2,070 4,374,665 100.0



(1)人件費 1,661,498 57.3 986,265 67.0 48,041 2,695,804 61.6
(2)教育研究経費 839,550 28.9 273,925 18.6 0 1,113,475 25.5
(3)管理経費 305,336 10.5 40,704 2.8 55,923 401,963 9.2
(4)借入金等利息 9,490 0.3 21,922 1.5 0 31,412 0.7
(5)資産処分差額 300 0.0 300 0.0 967 1,567 0.0
(6)徴収不能額 1,400 0.0 0 0.0 0 1,400 0.0
(7)予備費 20,000 0.7 16,000 1.1 4,000 40,000 0.9
消費支出計 2,837,574 97.8 1,339,116 91.0 108,931 4,285,621 98.0
帰属収支差額 62,667 2.2 133,238 9.0 △106,861 89,044 2.0




(1)施設設備費 45,950 - 36,942 - △815 82,077 -
(2)借入金等返済額 15,890 - 101,630 - 0 117,520 -
(3)積立金 - - 0 -
61,840 - 138,572 - △815 199,597 -
消費収支差額 827 - △ 5,334 - △106,046 △110,553 -
注1:設置学校と学校法人間(法人部門経費配賦)の繰入支出と繰入収入は相殺している。
注2:構成比は、帰属収入に対する比率を記載している。
注3:帰属収支差額の構成比は、帰属収入に対する比率を記載している。
注4:基本金組入額は、除却資産については基本金取崩とし、基本金組入額と相殺して算出している。
注5:教育研究経費及び管理経費に含まれる減価償却費は次の通りです。
       大学(195,453)、高校・中学校(79,658)、法人合計(276,122)


1.収支予算の概要
資金収支予算書PDF(8KB)
消費収支予算書PDF(8KB)
2.収支補正予算
3.事業計画書




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