2.収支補正予算
資金収支補正予算について
科 目 |
当初予算
(A) |
補正額
(B) |
補正後予算
(A+B) |
収入の部 |
学生生徒等納付金収入 |
3,518,881 |
△17,980 |
3,500,901 |
手数料収入 |
60,921 |
△1,338 |
59,583 |
寄付金収入 |
4,000 |
0 |
4,000 |
補助金収入 |
844,870 |
△20,714 |
824,156 |
国庫補助金収入 |
(410,154) |
(3,260) |
(413,414) |
地方公共団体補助金収入 |
(434,656) |
(△29,090) |
(405,566) |
その他補助金収入 |
(60) |
(5,116) |
(5,176) |
資産運用収入 |
2,177 |
100 |
2,277 |
資産売却収入 |
0 |
300,000 |
300,000 |
事業収入 |
14,489 |
3,751 |
18,240 |
雑収入 |
183,762 |
150,342 |
334,104 |
借入金等収入 |
192,000 |
△6,000 |
186,000 |
前受金収入 |
589,709 |
0 |
589,709 |
その他の収入 |
323,089 |
△51,374 |
271,715 |
資金収入調整勘定 |
△755,768 |
△165,187 |
△920,955 |
前年度繰越支払資金 |
857,541 |
297,480 |
1,155,021 |
収入の部 合計 |
5,835,671 |
489,080 |
6,324,751 |
支出の部 |
人件費支出 |
2,891,190 |
193,295 |
3,084,485 |
教育研究経費支出 |
804,018 |
△13,200 |
790,818 |
管理経費支出 |
375,429 |
33,108 |
408,537 |
借入金等利息支出 |
27,927 |
0 |
27,927 |
借入金等返済支出 |
121,060 |
0 |
121,060 |
施設関係支出 |
463,495 |
△9,645 |
453,850 |
設備関係支出 |
93,819 |
△9,814 |
84,005 |
資産運用支出 |
70,770 |
299,900 |
370,670 |
その他の支出 |
240,351 |
57,053 |
297,404 |
[予備費] |
40,000 |
△16,000 |
24,000 |
資金支出調整勘定 |
△80,251 |
△155,123 |
△235,374 |
次年度繰越支払資金 |
787,863 |
109,506 |
897,369 |
支出の部 合計 |
5,835,671 |
489,080 |
6,324,751 |
平成25年度資金収支補正予算内訳表 (単位:千円) |
科目 |
学校法人 |
神戸親和
女子大学 |
親和女子
高等学校 |
親和
中学校 |
総額 |
収入の部 |
学生生徒等納付金収入 |
0 |
2,536,296 |
493,330 |
471,275 |
3,500,901 |
手数料収入 |
0 |
49,393 |
190 |
10,000 |
59,583 |
寄付金収入 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
4,000 |
補助金収入 |
0 |
418,698 |
243,626 |
161,832 |
824,156 |
国庫補助金収入 |
(0) |
(413,414) |
(0) |
(0) |
(413,414) |
地方公共団体補助金収入 |
(0) |
(5,284) |
(241,017) |
(159,265) |
(405,566) |
その他補助金収入 |
(0) |
(0) |
(2,609) |
(2,567) |
(5,176) |
資産運用収入 |
2,000 |
74 |
203 |
0 |
2,277 |
資産売却収入 |
300,000 |
0 |
0 |
0 |
300,000 |
事業収入 |
0 |
16,740 |
1,500 |
0 |
18,240 |
雑収入 |
3,534 |
105,932 |
176,305 |
48,333 |
334,104 |
借入金等収入 |
0 |
186,000 |
0 |
0 |
186,000 |
収入の部 合計 |
305,534 |
3,313,133 |
919,154 |
691,440 |
5,229,261 |
支出の部 |
人件費支出 |
55,583 |
1,745,971 |
775,545 |
507,386 |
3,084,485 |
教育研究経費支出 |
0 |
592,793 |
99,035 |
98,990 |
790,818 |
管理経費支出 |
41,618 |
305,570 |
30,676 |
30,673 |
408,537 |
借入金等利息支出 |
0 |
9,136 |
2,626 |
16,165 |
27,927 |
借入金等返済支出 |
0 |
19,430 |
22,230 |
79,400 |
121,060 |
施設関係支出 |
0 |
412,650 |
20,600 |
20,600 |
453,850 |
設備関係支出 |
100 |
58,650 |
12,629 |
12,626 |
84,005 |
支出の部 合計 |
97,301 |
3,144,200 |
963,341 |
765,840 |
4,970,682 |
|
消費収支補正予算について
科 目 |
当初予算
(A) |
補正額
(B) |
補正後予算
(A+B) |
消費収入の部 |
学生生徒等納付金 |
3,518,881 |
△17,980 |
3,500,901 |
手数料 |
60,921 |
△1,338 |
59,583 |
寄付金 |
7,300 |
200 |
7,500 |
補助金 |
844,870 |
△20,714 |
824,156 |
国庫補助金 |
(410,154) |
(3,260) |
(413,414) |
地方公共団体補助金 |
(434,656) |
(△29,090) |
(405,566) |
その他補助金 |
(60) |
(5,116) |
(5,176) |
資産運用収入 |
2,177 |
100 |
2,277 |
事業収入 |
14,489 |
3,751 |
18,240 |
雑収入 |
86,353 |
28,983 |
115,336 |
帰属収入合計 |
4,534,991 |
△6,998 |
4,527,993 |
基本金組入額合計 |
△457,074 |
12,259 |
△444,815 |
消費収入の部 合計 |
4,077,917 |
5,261 |
4,083,178 |
消費支出の部 |
人件費 |
2,874,610 |
108,943 |
2,983,553 |
教育研究経費 |
1,077,643 |
△ 7,483 |
1,070,160 |
管理経費 |
384,758 |
35,563 |
420,321 |
借入金等利息 |
27,927 |
0 |
27,927 |
資産処分差額 |
600 |
100 |
700 |
徴収不能引当金繰入額 |
1,000 |
0 |
1,000 |
[予備費] |
40,000 |
△ 16,000 |
24,000 |
消費支出の部 合計 |
4,406,538 |
121,123 |
4,527,661 |
当年度消費支出超過額 |
328,621 |
/ |
444,483 |
前年度繰越消費支出超過額 |
5,752,717 |
/ |
5,529,815 |
翌年度繰越消費支出超過額 |
6,081,338 |
/ |
5,974,298 |
平成25年度消費収支補正予算内訳表 (単位:千円) |
科目 |
学校法人 |
神戸親和
女子大学 |
親和女子
高等学校 |
親和
中学校 |
総額 |
消費収入の部 |
学生生徒等納付金 |
0 |
2,536,296 |
493,330 |
471,275 |
3,500,901 |
手数料 |
0 |
49,393 |
190 |
10,000 |
59,583 |
寄付金 |
0 |
1,900 |
5,600 |
0 |
7,500 |
補助金 |
0 |
418,698 |
243,626 |
161,832 |
824,156 |
国庫補助金 |
(0) |
(413,414) |
(0) |
(0) |
(413,414) |
地方公共団体補助金 |
(0) |
(5,284) |
(241,017) |
(159,265) |
(405,566) |
その他補助金 |
(0) |
(0) |
(2,609) |
(2,567) |
(5,176) |
資産運用収入 |
2,000 |
74 |
203 |
0 |
2,277 |
事業収入 |
0 |
16,740 |
1,500 |
0 |
18,240 |
雑収入 |
100 |
105,932 |
9,304 |
0 |
115,336 |
帰属収入合計 |
2,100 |
3,129,033 |
753,753 |
643,107 |
4,527,993 |
基本金組入額合計 |
△100 |
△292,921 |
△47,312 |
△104,482 |
△444,815 |
消費収入の部 合計 |
2,000 |
2,836,112 |
706,441 |
538,625 |
4,083,178 |
消費支出の部 |
人件費 |
52,239 |
1,841,591 |
621,949 |
467,774 |
2,983,553 |
教育研究経費 |
0 |
788,738 |
135,203 |
146,219 |
1,070,160 |
管理経費 |
43,334 |
314,419 |
31,286 |
31,282 |
420,321 |
借入金等利息 |
0 |
9,136 |
2,626 |
16,165 |
27,927 |
資産処分差額 |
0 |
300 |
200 |
200 |
700 |
徴収不能引当金繰入額 |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
[予備費] |
4,000 |
20,000 |
0 |
0 |
24,000 |
消費支出の部 合計 |
99,573 |
2,975,184 |
791,264 |
661,640 |
4,527,661 |
|
|
|
2.収支補正予算 |
|
|
|
|