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財務状況

2013(平成25)年度予算
1.収支予算の概要

I 資金収支予算

資金収支予算』(PDF)は、当該年度の諸活動に対応する収入及び支出の見積内容と資金収支の顛末を明らかにするものです。

 計算書類の主な科目説明はこちら


(単位:千円)
科  目 本年度
予算(A)
前年度
予算(B)
差異
(A-B)
前年度繰越支払資金 857,541 861,565 △ 4,024




(1)学生生徒等納付金収入 3,518,881 3,526,342 △ 7,461
(2)手数料収入 60,921 55,024 5,897
(3)寄付金収入 4,000 4,000 0
(4)補助金収入 844,870 686,664 158,206
(5)資産運用収入 2,177 2,237 △ 60
(6)事業収入 14,489 15,581 △ 1,092
(7)雑収入 183,762 116,530 67,232
(8)借入金等収入 192,000 0 192,000
(9)資産売却収入 0 0 0
(10)前受金収入 589,709 598,930 △ 9,221
(11)その他の収入 323,089 266,182 56,907
(12)資金収入調整勘定 △ 755,768 △ 656,051 △ 99,717
収入合計 4,978,130 4,615,439 362,691




(1)人件費支出 2,891,190 2,822,527 68,663
(2)教育研究経費支出 804,018 845,528 △ 41,510
(3)管理経費支出 375,429 399,630 △ 24,201
(4)借入金等利息支出 27,927 31,412 △ 3,485
(5)借入金等返済支出 121,060 117,520 3,540
(6)施設関係支出 463,495 74,811 388,684
(7)設備関係支出 93,819 80,493 13,326
(8)資産運用支出 70,770 70,776 △ 6
(9)その他の支出 240,351 313,171 △ 72,820
(10)資金支出調整勘定 △ 80,251 △ 161,405 81,154
(11)予備費 40,000 25,000 15,000
支出合計 5,047,808 4,619,463 428,345
当年度収支過不足 △ 69,678 △ 4,024 △ 65,654
次年度繰越支払資金 787,863 857,541 △ 69,678
注1:前年度予算は補正予算を示す。
注2:設置学校と学校法人間の繰入支出と繰入収入は相殺している。

II 消費収支予算

学校法人会計基準の『消費収支予算書』(PDF)は、帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入と消費支出の均衡状況を表すものとしています。
ここでの説明は、帰属収入から消費支出を差引いた帰属収支差額から基本金組入額を差引く組み替えによる消費収支として表示し、その予算内訳が下表です。

 計算書類の主な科目説明はこちら

 
(単位:千円、%)
科   目 大学 高校・中学校 法人 合計
金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比



(1)学生生徒等納付金 2,568,686 82.0 950,195 67.8 0 3,518,881 77.6
(2)手数料 48,271 1.5 12,650 0.9 0 60,921 1.3
(3)寄付金 1,700 0.1 5,600 0.4 0 7,300 0.2
(4)補助金 415,268 13.3 429,602 30.6 0 844,870 18.6
(5)資産運用収入 74 0.0 203 0.0 1,900 2,177 0.0
(6)資産売却差額 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0
(7)事業収入 14,489 0.5 0 0.0 0 14,489 0.3
(8)雑収入 82,153 2.6 4,100 0.3 100 86,353 1.9
帰属収入計 3,130,641 100.0 1,402,350 100.0 2,000 4,534,991 100.0



(1)人件費 1,777,565 56.8 1,037,541 74.0 59,504 2,874,610 63.4
(2)教育研究経費 796,660 25.4 280,983 20.0 0 1,077,643 23.8
(3)管理経費 303,602 9.7 43,731 3.1 37,425 384,758 8.5
(4)借入金等利息 9,136 0.3 18,791 1.3 0 27,927 0.6
(5)資産処分差額 300 0.0 300 0.0 0 600 0.0
(6)徴収不能額 1,000 0.0 0 0.0 0 1,000 0.0
(7)予備費 20,000 0.6 16,000 1.1 4,000 40,000 0.9
消費支出計 2,908,263 92.9 1,397,346 99.6 100,929 4,406,538 97.2
帰属収支差額 222,378 7.1 5,004 0.4 △98,929 128,453 2.8




(1)施設設備費 △291,915 - △44,099 - 0 △336,014 -
(2)借入金等返済額 △19,430 - △101,630 - 0 △121,060 -
(3)積立金 0 - 0 - 0 0 -
△311,345 - △145,729 - 0 △457,074 -
消費収支差額 △88,967 - △140,725 - △98,929 △328,621 -
注1:設置学校と学校法人間の繰入支出と繰入収入は相殺している。
注2:構成比は、帰属収入に対する比率を記載している。
注3:帰属収支差額の比率は、帰属収入に対する比率を記載している。
注4:基本金組入額は、除却資産については基本金取崩とし、基本金組入額と相殺して算出している。
注5:教育研究経費及び管理経費に含まれる減価償却費は次の通りです。
       大学部門(201,174 )、高校・中学校部門(79,675)、学校法人合計(281,654)


1.収支予算の概要
資金収支予算書PDF(8KB)
消費収支予算書PDF(8KB)
2.収支補正予算
3.事業計画書




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